判断题

前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时,也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系,核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。

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柜面人员在现金收款中发现现金与凭证金额不符时,应怎样处理? 前台柜员受理客户提交的业务凭证,主要审核凭证的正确性、完整性与合规性() 审核原始凭证发现金额错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。(  ) 当核销其他柜员过渡资金时,应要求其他柜员提供,并审核凭证上的收款人和付款人账号、户名、金额等信息是否一致,审核其他柜员是否在核销过渡业务凭证和个人业务凭证填单上加盖个人名章() 柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及()的内部凭证等依据是否充分、合法,凭证各要素的记载是否正确、完整,必须经现场管理人员审核把关并在相关凭证上签章确认。 审核现金支付凭证的要点有() 柜员将现金箱内因业务取消或凭证格式变更等原因造成批量作废的重要空白凭证入凭证库房,凭证管理员对停用凭证进行清点,并填写“重要空白凭证作废清单”一式三份,签章确认后将作废清单交()审核,由柜员选择相关交易,进行凭证作废处理。 当核销其他柜员过渡资金时,应要求其他柜员提供待核销过渡业务凭证、个人业务凭证填单、过渡转出交易凭证、过渡转出原始凭证,并审核四张凭证上的收款人和付款人账号、户名、金额等信息是否一致,审核其他柜员是否在核销过渡业务凭证和个人业务凭证填单上加盖个人名章。 柜员在审核现金存款凭证时,应审核是否填写齐全正确,包括等() 前台柜员受理审核票据时,对人工审核有疑点或肉眼难以判断的凭证,票据直接退给客户() 对公账户使用四联式支款凭证或财政账户使用财政支付令、财政划款凭证等做付款凭证时,前台应加强账户支取方式的审核。若账户支取方式为的,需在支付凭证上填写支付密码,由前台柜员在交易办理前对支付密码的正确性进行核验,核验无误后,方能发起支付交易() 银行会计凭证处理过程中凭证签章的目的是() 各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号,视同个人签章() 对公账户使用四联式支款凭证或财政账户使用财政支付令、财政划款凭证等做付款凭证时,前台应加强账户支取方式的审核。若账户支取方式为“印鉴+支付密码”的,需在支付凭证上填写支付密码,由前台柜员在交易办理前对支付密码的正确性进行核验,核验无误后,方能发起支付交易() 记账凭证审核中发现错误,只能编制一张相反记账凭证或补充记账凭证进行修改。 柜员审核无误后,使用“()银保通凭证管理”交易,选择凭证管理功能中的“柜员领入”凭证处理功能申领保险单,柜员必须保证保单印刷号录入准确、完整。 通过()交易可查询本网点已出售的支票或柜员凭证箱作废的支票类凭证,其中账号为客户账号或重要空白凭证科目支票类凭证的账号。 在审核记账凭证的过程中,如果发现已经入账的记账凭证有错误,应重新填制。(     )   在凭证输入过程中系统一般能对凭证日期、凭证号、科目代码、摘要和金额进行自动检验。( ) ()依据审核无误的原始凭证办理现金收入和支付业务,并在原始凭证与收付款凭证上加盖“现金收讫”“现金付讫”章
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