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柜员在审核现金存款凭证时,应审核是否填写齐全正确,包括等()
多选题
柜员在审核现金存款凭证时,应审核是否填写齐全正确,包括等()
A. 日期必须为当日
B. 大小写金额相符
C. 收款人名称、账号与核心系统一致
D. 用途合规
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个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确,若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单,柜员对转账的()进行审核并核对印鉴是否相符。
柜员受理协议存款支取申请时应审核:证实书是否为我行开具,是否统一印制的凭证,是否真实,客户是否()
客户购买重要空白凭证时,应填写(),加盖预留印鉴,柜员审核无误后办理。
客户购买重要空白凭证时,应填写,加盖预留印鉴,柜员审核无误后办理()
在存款业务检查与监督中,对资料不齐全或有涂改、毁损痕迹凭证的业务进行重点关注,详细核查。事后监督审核传票时,应认真审核凭证要素,查看重要空白凭证的销号与使用情况是否正常,查看柜员办理的业务与使用的凭证是否相符。()
记账凭证审核的主要内容包括:①内容是否真实;②项目是否齐全;③会计分录是否正确;④书写是否正确。( )
填写“现金存款凭证”时应()。
在凭证审核中要审核使用的凭证是否正确,凭证的基本内容、联数与附件是否完整齐全,是否超过有效期限。
在凭证审核中要审核使用的凭证是否正确,凭证的基本内容、联数与附件是否完整齐全,是否超过有效期限。
柜员办理客户缴存现金业务,对客户填写的缴款凭证,应认真审核凭证上各项要素是否填写(),大小写金额是否相符,发现不符应要求缴款人重新填写缴款凭证;若客户未填写缴款凭证,由客户通过交互屏对缴款信息进行签字确认。
柜员接到客户填写的现金缴款单或存款凭证,应审查()。
下列各项中,属于记账凭证审核内容的有()。Ⅰ.金额是否正确Ⅱ.项目是否齐全Ⅲ.科目是否正确Ⅳ.书写是否正确
自制凭证应审核是否经主管人员签字确认,现金支取、贷款账户支付等凭证应审核业务部门审核或签批的手续是否完备()
审核记账凭证的科目是否正确,包括( )。
审核记账凭证时应审核的内容包括( )。
客户账同城交换取款(031211)经办柜员接到客户提交的凭证,认真审核凭证及各项要素是否填写等()
法人贷款放贷时,运营主管要重点审核借款凭证等要素是否齐全()
柜员受理客户凭证时,以下哪一项不属于原始凭证填写要素的正确性审核内容?()
审核原始凭证各项金额的计算及填写是否正确属于()
客户办理跨行现金通兑业务时,柜员应审核()。
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