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以下那种合同需要内部审计师彻底地检查合同履行的经济性和效率性?()
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以下那种合同需要内部审计师彻底地检查合同履行的经济性和效率性?()
A. 一揽子付款合同。
B. 成本加成合同。
C. 单位价格合同
D. 固定价格活动。
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一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。
某公司最近签订了一份成本加成合同,修建新的大型的生产厂房。以下哪项审计程序对检查该合同的内部审计师来说是最重要的?()
《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是()
《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是()
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是:
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( )
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师应通过以下哪一种方式履行应有的职业谨慎?()
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计小组对销售回报率的控制进行审计,并考察是否存在欺诈问题。以下那种抽样方法对审计师最有帮助()
内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。合同复印件而不是原件是哪种证据?
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
履行经济合同的原则有()
交流技能对内部审计师十分重要。根据《标准》的规定,内部审计师应当有效地将以下信息传达给被审计单位,但不包括:
交流技能对内部审计师十分重要。根据《标准》的规定,内部审计师应当有效地将以下信息传达给被审计单位,但不包括:
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