单选题

IS审计师将采取下面何种行动评估软件的可靠性()

A. 审查错误登陆尝试的数量
B. 在给定的执行时间内记录程序错误次数
C. 测试不同请求的响应时间
D. 与用户面谈评价需求满足的程度

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内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用? IS审计师正在评估在将来IS审计中所用的数据挖掘和审计软件。什么是IS 审计师在软件工具中寻找的最主要的能力?该软件工具应该() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动() 对于审计报告中提出的建议,内部审计师发现尽管管理层已经同意,但是并没有就全部问题执行纠正行动。内部审计师应该采取何种措施?() IS审计师的决策和行动最有可能影响下面哪种风险() 某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则() 某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?() 软件开发开发测试阶段的尾声,IS审计师发现软件交互错误没有纠正。没有采取任何行动解决这个错误。该审计员应() 某金融机构的内部审计师对贷款委员会批准的50笔贷款业务审计后发现,其中有5笔贷款超过了原来的批准额度。审计师采取下列哪项行动是合适的?() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 在审计一家大型钢铁企业的存货时,审计师未能从仓库找到账目上的某些存货。负责保管仓库的主任告知审计师,即将开展对存货管理系统的更新升级将解决审计师关注的问题。面对这种情况,审计师应该采取何种跟踪措施?() 内部审计师怀疑有舞弊发生。如果审计目标是以既定的概率选择的样本至少包含一个违规事件,审计师应当采取下列( )抽样计划。 IS审计师发现被审计的企业,各部门均制订了充分的业务连续性计划(BCP),但是没有整个企业的BCP。那么,IS审计师应该采取的最佳行动是()。 IS审计师发现被审计的企业,各部门均制订了充分的业务连续性计划(BCP),但是没有整个企业的BCP。那么,IS审计师应该采取的最佳行动是() IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 可采取哪些措施来提高软件可靠性? 内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能?() 可靠性工程师可通过下列哪个试验快速的评估物料的可靠性?() 以下哪种做法可以最有效地使审计师提高电脑化财务和经营信息的可靠性和有效性?()
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