单选题

以下哪种做法可以最有效地使审计师提高电脑化财务和经营信息的可靠性和有效性?()

A. 确定信息系统是否为管理人员提供了及时的信息
B. 确定信息系统是否提供了完整的信息
C. 确定对记录保持和报告过程的控制是否充分有效
D. 确定信息系统提供的数据是否符合外部要求

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内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( ) 以下哪种情况能够使内部审计师保持最大的客观性?() 哪种手段能最有效地控制 在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?() 内部审计师证明应收账款的存在性时,以下哪种审计证据是最有力的证明() 一名审计师开始怀疑公司存在向伪造的公司付款的舞弊行为。那些负责为具体的产品线购买所有物资的采购员可以在无须他人核准的情况下批准上限为50000美元的支出。以下( )审计程序能最有效地证明该审计师的怀疑。 内部审计师应在面谈时充当倾听者来获取大部分信息。下述哪条最有效地描述了面谈中倾听者的积极态度? 在对B厂审计前的初步调查中,内部审计师发现该厂正面临着以下问题:成本远超过计划成本,产成品存货水平明显过高。以下哪项管理控制程序可以最有效地使该问题早日引起管理层的注意() 在雇用内部审计新人时,下列()项最有可能预测申请人可以成功地作为审计师 下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿? 内部审计师应在内审面谈时充当倾听者来获取大部份信息。下述哪条最有效地描述了面谈中倾听者的积极态度?() 以下哪种情况可以通过跳频有效地改善?() 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 微波电脑美容仪可以加速,增强细胞通透性,使养分有效地供给肌肉组织和皮肤() 以下哪种情况可以使内部审计师实现最大程度的客观性? 首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。下列关于内部审计师有效的管理内部审计活动的情况,正确的是() 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 审计师要评价管理层对公司不可收回账款金额的估值,以下哪种数据对于审计师的工作有效性最差? 内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?()
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