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在银行必须准确报告交易的情况下,IS审计师审计一个银行电汇系统的内容,下面哪项代表了审计目标的基本重点()
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在银行必须准确报告交易的情况下,IS审计师审计一个银行电汇系统的内容,下面哪项代表了审计目标的基本重点()
A. 数据可用性
B. 数据保密性
C. 数据完整性
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以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?( )
当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是()
某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:()
内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况?( )
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
某内部审计师正与被审计单位的经理讨论审计发现的一个重大问题和相关的审计建议。该经理同意审计发现和审计建议。但说明,由于缺乏资源和需要考虑其他工作重点,他所在的部门无法执行审计建议。在这种情况下,审计师应该:
管理层让一个初级IS审计师用他最佳的判断力来准备并发布一个最终报告,因为没有可用的其他高级IS审计师来检查其工作报告。这种情况最主要的风险是()
一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括()
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?()
在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断()
在识别出一个应当报告的发现之后,被审计机构立即采取了纠正措施。审计师应当()
在有异议的情况下,离开审计面谈中,考虑到结果的影响,IS审计师应该()
一个信息系统审计师需要检查一个用来恢复软件到它升级前的一个状态的程序,因此,审计师需要评估()
一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么()
在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么()
信息系统审计师出具审计报告指出边界网关缺少防火墙保护,并推荐了一个外部产品来解决这一缺陷。信息系统审计师违反了()。
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