单选题

如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该不会影响可允许的抽样风险水平()

A. 审计师的经验和知识
B. 不合规的负面后果
C. 针对抽样样本开展审计程序的成本
D. 得出不正确审计结论的可接受风险水平

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下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿? 如果被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,内部审计师应该: 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要做出解释,审计师应该:() 如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要做出解释,审计师应该() 内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?() 内部审计师希望不清点而估计特定库存单位的数量。下列( )项抽样计划是适合的。 内部审计师对被审计对象的工作现场进行拍照。相片是( )种证据形式。 如果内部审计师抽样测试公司某项政策的遵循性,下面哪项因素不会影响可容忍的抽样风险水平?() 如果内部审计师抽样测试公司遵守某项政策的情况,以下哪种因素不会影响抽样风险的可容许水平? 某内部审计师希望估算当年的年度工作费用,以测试当年余额是否合理。以下哪项内容有助于审计师对年度工作费用做出最佳估算? 如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动() 在审计师常用的计算机审计技术中,可能导致测试数据进入被审计单位的真实数据环境的是() 如果内部审计师运用的是非统计抽样,而不是统计抽样。以下哪个正确?() 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 内部审计师怀疑有舞弊发生。如果审计目标是以既定的概率选择的样本至少包含一个违规事件,审计师应当采取下列( )抽样计划。 审计师计划使用货币单位抽样方法,测试大额应收账款总体的金额。使用货币单位抽样方法的优点不包括以下( )项。
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