单选题

下列选项中不是审计委员会恰当成员的是()。

A. 公司聘用的当地银行的副总裁
B. 专门研究经营管理的学者
C. 同公司有联系的某公司已退休执行官
D. 公司的经营副总裁

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商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于__人,多数成员应是非执行董事() 根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 以下哪项是审计委员会的恰当职责? 以下哪项是审计委员会的恰当职责?( ) 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员原则上应不少于()人成员中必须配备一定名额独立董事。 某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是() 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。 丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有() A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。 银行业金融机构的董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于人,多数成员应是非执行董事() 独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。 下列属于中央审计委员会职责是() 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的说法中,错误的是(   ) 。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是( )。 审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。 下列各项中,属于审计委员会的职责有()。
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