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审计人员应考虑通过执行(),对应收账款的存在、准确性和计价等认定获取多大程度保证。
多选题
审计人员应考虑通过执行(),对应收账款的存在、准确性和计价等认定获取多大程度保证。
A. 分析程序
B. 实质性测试
C. 截止测试
D. 穿行测试
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下列属于审计人员对应收账款实施的实质性分析方法的有( )。
审计人员在确定应收账款函证范围和对象时,应考虑的因素有()。[2008年初级真题]
对应收账款审计最重要的方法是
审计人员通过编制或索取应收账款账龄分析表来分析应收账款账龄,以便了解( )。
审计人员可能对应收账款采用消极式函证的情况有()
审计人员审计应收账款的目的,不包括()
对应收账款的监督和管理是通过()进行的。
审计人员可能对应收账款釆用消极式函证的情况有( )
为判断应收账款回收的可能性,确定应收账款的可回收金额,审计人员应当取得或编制:
以下审计程序中,能够证实应收账款的计价和分摊认定的实质性程序有()
以下哪项记录提供了关于应收账款存在性和计价的最有说服力的审计证据?()
为有效对应收账款进行监督,明确各项应收账款收账时间和紧迫性,适宜采用的方法是编制()
为有效对应收账款进行监督,明确各项应收账款收账时间和紧迫性,适宜采用的方法是编制()。
审计人员在确定应收账款函证的范围和对象时,需要考虑的因素有()
审计人员在确定应收账款函证的范围和对象时,需要考虑的因素有()。
对未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()
下列审计程序中,与应收账款的计价和分摊认定相关的有( )。
实施对应收账款回收情况的监督,可以通过( )。
针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是( )。
针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是( )。
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