登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
学历类
>
成考(专升本)
>
旅游管理
>
酒店良好的内部控制技术能确保前厅会计程序的()性。
单选题
酒店良好的内部控制技术能确保前厅会计程序的()性。
A. 连续
B. 完整
C. 可持续
D. 正确
查看答案
该试题由用户844****65提供
查看答案人数:42938
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户844****65提供
查看答案人数:42939
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有( )。
一般来说,高层管理人员主要从事例外性的、非程序性和重大的程序性控制活动,而中层和管理人员集中从事例的、程序性的控制活动()
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用( )。
一般来说,高层管理人员主要从事例外性的、非程序性和重大的程序性控制活动,而中层和基层管理人员集中从事例行的、程序性的控制活动()
注册会计师应关注管理层凌驾于内部控制之上的重大错报风险,并对其实施相应的审计程序。注册会计师针对管理层凌驾于内部控制之上实施的审计程序有哪些?
(2009年真题)在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( )
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。()
简述程序性决策和非程序性决策的相同点?
关于程序性计划和非程序性计划,理解正确的有
试述程序性决策和非程序性决策的相同点。
如果内部审计工作是注册会计师确定审计程序性质、时间和范围时考虑的一项因素,注册会计师应当预先就下列事项与内部审计人员协调的有()。
按决策问题的重复程序分为程序性决策和非程序性决策。
以下审计程序中,既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。
以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是()
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()
程序性记忆
程序性条款
程序性决策
下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( )
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了