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完善企业内部监督体系,明确监事会、以及法律、财务等部门的监督职责,完善监督制度,增强制度执行力()
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完善企业内部监督体系,明确监事会、以及法律、财务等部门的监督职责,完善监督制度,增强制度执行力()
A. 审计
B. 纪检监察
C. 巡视
D. 巡查
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企业内部控制是由企业董事会、监事会。经理层和全体员工实施的旨在实现控制目标的过程。
《企业内部控制基本规范》强调内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。()
应不断强化风险防控体系和内控机制建设,完善内部监督体系,有效发挥企业和内部审计、巡视、纪检监察等部门的监督作用()
董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责()
有限责任公司监事会是公司的内部监督机构,监事会由下列哪些人员组成( )。
国有企业要善用企业监事会、审计、法律、财务等监督力量,发挥__、__和__作用,推动各类监督有机贯通、相互协调,形成监督合力,提高监督效能()
商业银行应建立完善的内部评级体系治理结构,明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门的职责和内部评级体系的报告要求。
下列属于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素的要求的有( )。
监事会内部控制监督重点包括:
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,监事会除负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系外、还负责()
内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告()
以下属于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素的要求的有( )。
下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有( )。
下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有( )。
企业监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督()
某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由。
某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。<br/>要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由
监事会是我国商业银行所特有的监督部门,对( )负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等工作。
监事会负责监督履行内部控制职责()
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