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某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由。
主观题
某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。
要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由。
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负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责()
某股份有限公司召开董事会会议,该董事会会议符合《公司法》规定的有( )
()负责审议内部控制评价报告,对董事会建立与实施内部控制进行监督。
()负责审议内部控制评价报告,对董事会建立与实施内部控制进行监督
审议内部控制评价报告,对董事会建立与实施内部控制进行监督的机构是()。
董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制()。
银行内部监督中内部控制评价包括( )。
某股份有限公司召开董事会会议,该董事会会议不符合《公司法》规定的有()。
董事会会议的形式包括定期会议和( )。
监事应当出席董事会会议;经理和董事会秘书未兼任董事的,可以列席董事会会议。
()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责。
监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责()
某股份有限公司的召开董事会会议,该董事会会议不符合《公司法》规定的有()。
监事会负责监督董事会、()完善内部控制体系。
内部监督应当与内部控制的建立和实施()。
内部控制五大要素中内部监督是指对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。下列不属于内部监督的是()
股份有限公司董事会会议()。
为提高监督效率,会计事后监督应坚持()原则,重点防范案件和内部舞弊,保证资金安全。对重点内容要加强监督,不应流于形式
期货公司应当设立董事会。董事会每年应当至少召开两次会议。董事会会议记录应当()。
恰当的办公室布置有利于员工自我监督与公司内部监督。公司内部监督的特点是()。
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