单选题

在审计风险管理程序中,下面那一项职责最有可能损害审计师的独立性?()

A. 参加风险管理框架的设计
B. 为不同的实施方法提供建议
C. 协助风险意识的培训
D. 对风险管理程序进行尽职调查

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如果管理层尚未建立风险管理程序,那么内部审计部门可以发挥的作用是: 下面哪一项是使用基于风险方法的审计计划的好处() 下面哪一项属于审计目标()。 开发一个风险管理程序时进行的第一项活动是() 下面那一项不是风险评估的目的? 下面哪一项最有可能持续提高管理技巧?() 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 对以下哪一项的分析最有可能使IS审计人员确定有未被核准的程序曾企图访问敏感数据() 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容所描述的风险管理过程的关键目标同时也是内部审计部门的一项关键职责? 根据《采购管理程序》,采购员采购时应从下面哪一项选择供方() 当评估计算机定期维护程序的适当性和效率时,下面哪一项IS审计师认为是最有帮助的() 在实施风险管理程序的时候,下列哪一项应该被最先考虑到:() 根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作? 当首席审计官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?( ) 以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?() 下面哪一项不是政府预算审计包括的内容()? 下面哪一项是对审计意见的最佳定义?() 下面哪一项是对审计意见的最好定义?() 关于内部审计在报告中对内部控制和风险管理框架的实效性,下面哪一项陈述是正确的? 确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项()
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