单选题

下列各项中,有关财务报表审计和内部控制审计的说法中不正确的是(  )。

A. 内部控制审计对结论可靠性的要求高,测试的样本量大
B. 内部控制审计的审计意见类型包括无保留意见
C. 财务报表审计通常不对外披露内部控制的情况,除非内部控制影响到对财务报表发表的审计意见
D. 财务报表审计对结论可靠性要求取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对较小

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下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。 下列关于财务报表审计和企业内部控制审计的说法中,正确的是( )。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有(  )。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,恰当的有( )。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 下列各项中,有关财务报表审计的说法中恰当的有( )。 在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,错误的有()。 下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,不正确的有() (2017年)下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。 关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有() 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是()。 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有() 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有() 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的有()。 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的是(  )。 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的有() 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的是( )。
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