某被审计单位的出纳利用企业内部控制执行的缺陷贪污库存现金。下列有关说法中,正确的有( )。
A. 被审计单位的管理层由于没有维护好内部控制的有效运行,对此应负有责任
B. 被审计单位的治理层没有监督好管理层维护、内部控制,对此应负有责任
C. 注册会计师如果在审计过程中未发现该舞弊,则表明注册会计师没有遵守审计准则
D. 如果注册会计师没有发现该舞弊,也并不必然表明注册会计师没有遵守审计准则
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