单选题

内部审计师拟确定年终项目不一致的范围并对这些交易的潜在原因进行调查,在确定被审计事项时,以下审计程序哪项最有效?()

A. 提交数据测试以辨明不一致事项的属性;开展后续工作,接着调查这些已辨明属性
B. 利用通用审计软件阅读该年的订货文件;选取订货的统计样本并追踪调查相应的收货文件与购货发票
C. 采用系统控制审计检查文件(SCARF)确认非正常项目;进行属性抽样并追踪相应的书面文件
D. 利用通用审计软件阅读电脑记载的不一致项目

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在电子数据审计中,对于被审计单位的源数据存在类型不一致、格式不一致的情况,审计人员应该进行的是() 上门服务款项出库待办任务与交易界面输入的出库日期是否一致,若一致,则交易提交成功,若不一致,则提示“交易日期和出库日期不一致”,交易拒绝() 当在审计中出现不一致,正常交易明细出现断号时,需要查询() 初级美发师在修剪中易出现层次脱节、色调不一致、轮廓不饱满、角度不一致等问题。 其他信息中与已审计财务报表中的信息存在重大不一致时,这里的不一致通常包括() 一组不一致的前提()推导出不一致的结论。 一组不一致的前提()推导出不一致的结论。 一组不一致的前提()推导出不一致的结论 电网继电保护整定范围一般与调度管辖范围不一致。当整定范围与调度管辖范围不一致时,以书面形式明确() 被审计单位日常交易采用自动化控制,以下针对发运商品与客户销售单可能不一致的内部控制是() 在内部审计师遇到积极对抗时,即被审单位不信任审计师合理提出的观点时,双方取得一致的最有效方式是( )。 在电子数据审计中,对于被审计单位的源数据存在类型不一致、格式不一致的情况,审计人员应该进行(  )。[2009年中级真题] 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 刺激—反应一致/不一致设计 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 对于既有法人改扩建项目,当项目范围与企业不一致时,偿债能力分析( )。 在终结审计之前对控制风险的最终评估水平,如与其初步评估结论不一致,注册会计师应当( )。 提供有用、及时的信息,并促进经营的改善,是内部审计师的目标。为了在审计报告中实现这些目标,审计师应当( )。 图书中有关项目不一致,指()等。
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