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审计师希望从去年签发的5000份收据中抽取200份组成的样本。收据已经预先印有序列号,并以时间顺序排列。审计师从前25个收据中随机抽取一份,此后每隔25个抽取一份。这里描述的抽样过程被称为( )。
单选题
审计师希望从去年签发的5000份收据中抽取200份组成的样本。收据已经预先印有序列号,并以时间顺序排列。审计师从前25个收据中随机抽取一份,此后每隔25个抽取一份。这里描述的抽样过程被称为( )。
A. 系统随机抽样
B. 货币单位抽样
C. 判断间距抽样
D. 变量抽样
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内部审计师希望审核产成品的永续库存记录是否正确更新。为了实现这个目的,审计师追踪从生产报告过账到永续库存报告的库存数量和成本记录。置信水平为95%,估计误差率为4%,预计精确度为2%。如果样本量的误差率是4%,而且年内有2000份生产报告过账到永续库存报告,审计师可以有95%的把握相信过账错误的库存数量为( )。
以下( )信息系统审计技术是使用审计师开发的测试程序来处理真实的交易数据(或者真实数据的一份副本)。
内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
审计师观察现金销售,确定客户是否收到了书面收据。这一测试的目的在于确保( )。
审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:()
审计师意外发现低利率和大额抵押贷款终止之间的相关性很弱,并希望为多数大额抵押贷款退回寻找原因。审计师应当( )。
一笔贷款项下入库代保管权利凭证无法在一份收据上填列可使用多份收据,但多份收据对应的一个封包,入库时应按多份入库。
某公司新近签订一份关于修建大型生产车间的成本加成合同。审计师对合同进行审核的过程中,下列( )项审计程序最为重要。
管理层按照内部审计师的建议,准备了一份突发事件的计划。这份计划最关键的部分是()
管理层按照内部审计师的建议,准备了一份突发事件的计划。这份计划最关键的部分是()
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:
某大型制造公司的首席审计官考虑修改本部门审计章程中关于审计师教育与经验最低要求水平的资格规定。首席审计官希望改为要求所有内部审计师均具有会计方面的专业训练,以及审计方面的职业证书,诸如注册内部审计师(CIA)、特许会计师(CA)。这项要求的不利影响包括:( )
某内部审计师由于原公司裁员而失业,在同一行业的另一家公司找到了一份工作。该审计师在新的组织中的哪项行为违反了IIA《职业道德规范》?()
在检查意外事件报告中,IT审计师发现有一次,一份留在雇员桌上的重要的文件被外包的清洁工丢弃进了垃圾桶。以下哪项是IT审计师应该向管理层提出的建议()
IS审计师在审查IT设备的外包合同的时候,希望合同确定的是()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
一位审计人员在薪资审计中,怀疑为审计检查而抽取的某些文件上的签名样本是假的。那么,在进行审计检查之前审计师应该()
在对某分部是否实施公司肯定行动(affirmative-action)政策的测试过程中,审计师发现:Ⅰ5%的员工为少数民族;Ⅱ去年并未雇佣少数民族员工。审计师由此得出的最恰当审计结论应当是()
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