单选题

甲公司与筹资和投资活动有关的内部控制中,存在缺陷的是:

A. 专门设立债务管理部,分析和控制债务风险
B. 由投资管理部业务骨干张某负责保管股票、债券等实物资产,并由其根据授权具体执行对外投资事项
C. 财会部门内部对资金的收付和记录安排不同的人员完成
D. 盈余公积核算、复核由不同人员完成,有关明细账与总账记录分开

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以下有关甲公司付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。 在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 授权批准是投资与筹资循环内部控制目标中( )的关键内部控制程序。 下面有关内部控制与认定的表述中,正确的有( )。 下列有关内部控制与认定的表述中,正确的有( )。 以下有关内部控制含义和要素的表述中,错误的是( )。 下列各项中,违反筹资与投资业务循环内部控制要求的有()。 下列各项中,违反筹资与投资业务循环内部控制要求的有()。 测试筹资与投资业务内部控制的主要目的是()。 下面有关内部控制的说法中错误的是()。 下面有关内部控制的说法中错误的是() 下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 下列有关内部控制的说法中,错误的是()。 下列有关内部控制的说法中,错误的是()。 下列有关内部控制的说法中,错误的是() 下列有关内部控制的说法中,错误的是()。 筹资与投资循环中内部控制的职责分工包括()。 下列各项中,符合筹资和投资业务循环内部控制要求的有()
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