单选题

对确实无法获取经审计财务报告的,均()

A. 只能手工评级
B. 可使用上一年度财务报表
C. 可使用未经审计年度财务报表,但应尽量确保财务报表数据真实准确
D. 可使用最近的经审计的半年度财务报表

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企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型不包括() 上市公司年度财务报告的审计是() 上市公司年度财务报告的审计是( )。 注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 政府综合财务报告应保证报告信息的(),接受审计。 企业财务报告内部控制审计报告的类型包括() 商业银行的内部审计中,对会计记录及财务报告应要求() 企业对确实无法支付的应付账款,应转入()科目。 企业对确实无法支付的应付账款,应转入()科目 政府财务报告包括政府综合财务报告和政府部门财务报告,政府综合财务报告由 在财务报表审计过程中,注册会计师如何区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制 在财务报表审计过程中,注册会计师如何区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制 下列财务报告审计目标中,属于合并财务报表审计所特有的目标是( ) 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有() 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是()。 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有() 就内部财务报告而言,内部审计的职能是() 与内部财务报告相关的内部审计职能是:
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