单选题

商业银行内部审计部门应当每对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果向董事会和监事会报告()

A. 季
B. 半年
C. 年
D. 两年

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商业银行内部审计部门具有处理建议权但没有处罚权。 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责() 商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能() 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行业务部门是指除内部审计部门外的其他部门() 商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立()业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。 商业银行内部审计部门应至少每年进行一次数据中心内部审计() 商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会() 商业银行内部审计部门、内控管理职能部门应当正确未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任() 按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报告给商业银行() 对于操作风险的管理,商业银行内部审计部门的职责不包括(  )。 商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。 按照《商业银行稳健薪酬监管指引》要求,商业银行的绩效考核指标应包括() 商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。 商业银行内部审计部门应__将合规性审计结果告知合规负责人() 按照《商业银行内部控制指引》规定,商业银行业务部门是指除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门() 根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行业务部门是指除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门() 商业银行的业务部门(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 按照监管要求,商业银行内部审计部门对贷款分类进行检查和评估的频率为(  )。   商业银行()应针对内部审计部门建立科学的激励约束机制,并对总审计师的履职尽责情况进行考核评价,内部审计部门定期对内部审计人员的专业胜任能力进行评价。
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