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内部控制测评的作用包括()
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内部控制测评的作用包括()
A. 评价内部控制的健全性和有效性
B. 据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响
C. 减少工作量,节约审计成本,保证审计质量
D. 提出健全和加强内部控制的建议
E. 对违反内部控制的行为做出处罚
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2内部控制测评,是对中央银行的内部控制进行测试和评价。()
不属于内部控制测评程序的是( )。
审计人员在内部控制测评中的责任是()。
内部控制测评工作完成后生成的内部控制评价报告需提交相关领导审核()
管理人内部控制的作用不包括()。
管理人内部控制的作用不包括()
管理人内部控制的作用不包括()。
下列各项中,属于盈余公积内部控制测评程序的是()
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()
下列不属于盈余公积内部控制测评程序的是:
下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是()
下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是( )。
下列有关内部控制测评的说法中,错误的是()
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有:
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有:
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有()
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