单选题

内部审计师在系统开发的哪个阶段进行参与最为有效?()

A. 系统测试阶段
B. 系统开发前的调研阶段
C. 设计和实施阶段
D. 开发后的系统实施阶段

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某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 货币单位抽样最有用,当内部审计师( )。 内部审计师需要精通以下哪个学科? 内部审计师需要理解以下哪个学科? 各行社在进行系统开发时,应要求参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准。---审计部() 审计部◆各行社在进行系统开发时,应要求参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准() 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 在项目启动阶段审查系统开发项目,IS审计师发现项目小组遵守组织的质量手册。项目组要在截止期限内快速追踪验证和取证处理,这需要在预交付之前开始一些措施。在这种情况下,IS审计师最有可能() 在应用程序开发项目的系统测试阶段,IS审计师应当审查() 各行社在进行系统开发时,应要求和参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准。(审计部)() 内部审计人员可以参与各个阶段的系统开发,包括:全程参与,只在不同阶段的收尾期,或者系统成功实施以后。全程参与的优势除了下面哪一个?() 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是() 内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:() 审计师在评审企业的系统开发测试策略。关于在测试过程中使用生产数据的陈述中,审计师会认为下面哪种陈述是最恰当的() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时,以下哪个因素最重要?() 在审计系统开发项目的需求阶段时,IS审计人员应() 在内部审计师遇到积极对抗时,即被审单位不信任审计师合理提出的观点时,双方取得一致的最有效方式是( )。 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:()
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