单选题

依据内控手册及相关制度,检查内部控制健全性。检查的是内部控制的()

A. 运行
B. 设计
C. 合规
D. 适宜

查看答案
该试题由用户241****58提供 查看答案人数:27710 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户241****58提供 查看答案人数:27711 如遇到问题请联系客服
热门试题
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。 内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。 证券公司的内部控制制度应符合健全性的要求,这主要体现在(  )等方面。 关于基金管理人内部控制的健全性原则,以下说法错误的是( ) 下列关于基金管理人内部控制的健全性原则,说法错误的是()。 企业应对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理。下列各项中,该表述定义的内部控制要素是() 行政事业单位对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并做出相应处理的过程,对于内部控制得以有效实施具有十分重要的作用的内控要素是() 注册会计师审计与内部审计都同时关注内部控制的健全性和有效性。 内部控制自我评价顺序正确的是()。 ①制定年度内控检查方案 ②现场检查 ③检查前培训 ④跟踪整改 ⑤编制内控自我评价报告及对外披露 ⑥汇报检查结果及修订完善 为了实现加强单位内控制度建设,健全内部控制制度体系的目标,下列说法不正确的是() ()是对公司全面风险管理的健全性、合理性和有效性进行监督检查。 公司监事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 《承德银行存款风险滚动式检查办法》是我行内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度。要与开销户制度、对账制度、事中(事后)监督制度等其他内控制度相互联动() 存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度(审计部)() 内控制度执行检查重点包括() 银行业金融机构内部审计事项主要包括经营管理的合规性及合规部门工作情况、内部控制的健全性和有效性以及() 内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。() 中资商业银行对专营机构风险管理与内控体系的健全性和有效性承担最终责任() 基金管理人内部控制的原则包括()。Ⅰ.有效性原则;Ⅱ.成本效益原则 ;Ⅲ.相互依赖原则;Ⅳ.健全性原则 全面风险管理机制的健全性和有效性主要针对()进行有效性检查和评估
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位