单选题

在企业内部控制审计中,下列关于控制测试的范围的说法中,错误的是()

A. 对于每天运行多次的人工控制,注册会计师测试的最小样本规模为25个
B. 除非系统发生变动,注册会计师可能只需要对某项自动化应用控制的每一相关属性进行一次系统查询,以检查其系统设置,即可得出所测试自动化应用控制是否运行有效的结论
C. 除非系统发生变动,注册会计师通常不需要增加自动化控制的测试范围
D. 注册会计师在测试控制运行有效性时,应当在考虑与控制相关的风险的基础上确定测试的范围

查看答案
该试题由用户411****80提供 查看答案人数:27580 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户411****80提供 查看答案人数:27581 如遇到问题请联系客服
热门试题
下列关于财务报表审计和企业内部控制审计的说法中,正确的是( )。 下列各项中,关于企业内部控制审计的相关说法中恰当的有( )。 以下关于企业内部控制审计说法错误的有( )。 下列有关企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 下列有关企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 下列关于企业内部控制审计,注册会计师采用自上而下的方法选取拟测试的控制的说法中,错误 的是( )。 下列各项中,有关企业内部控制审计的说法中恰当的有() 目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的() 下列各项中,有关企业内部控制审计的说法中不恰当的是( )。 下列各项中,有关企业内部控制审计的审计报告的说法中恰当的有() 根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有()。 下列各项中,关于企业内部控制评价的说法正确的是(  )。 以下有关企业内部控制审计业务的说法中,正确的是(  )。 下列不属于《企业内部控制基本规范》要求中企业内部控制目标的是() 在执行企业内部控制审计时下列有关评价控制缺陷的说法中错误的是() 关于企业内部控制应用指引,下列说法错误的是 关于企业内部控制应用指引,下列说法错误的是()。 下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有() 在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中正确的有( )。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位