单选题

商业银行部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,将结果向上级行或董事会作出书面汇报()

A. 内部审计
B. 内部控制
C. 信贷管理
D. 风险管理

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供电局生产设备管理部和运行部门应对操作票的填写、执行情况进行分析() 根据《贷款风险分类指引》规定,商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,将结果向上级行或董事会作出书面汇报,并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每年不得少于两次() 按照《贷款风险分类指引》规定,商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,将结果向上级行或董事会作出书面汇报,并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每年不得少于两次() 商业银行每年必须()对其内部授权执行情况进行全面检查 商业银行每年必须至少1次对内部授权执行情况进行全面检查() 下列选项中,负责审批商业银行整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况的是() 政府采购机电产品进行国际招标的,预算执行情况和政府采购政策执行情况由()部门执行监督。 商业银行对重要业务实行的制度,对授权、授信的执行情况进行监控() 商业银行应当建立内部控制的,对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨() 内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,将结果向上级行或董事会作出书面汇报,并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每半年不得少于一次。() 商业银行的负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况 商业银行在管理操作风险时,()负责定期检查评估商业银行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况。 农村商业银行审计部门至少对资金业务内控制度执行情况、业务开展情况和风险状况进行一次专项审计() 商业银行应当制定管理员用户和查询用户的,并定期检查其执行情况() 商业银行负责制定金融创新发展战略及与之相适应的风险管理政策,并监督战略与政策的执行情况。---信贷综合题() 根据《商业银行操作风险管理指引》,商业银行的不直接负责或参与其他部门的操作风险管理,但应定期检查评估商业银行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况() 内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,将结果向上级行或董事会作出书面汇报,并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每半年不得少于一次。(  ) 根据《山东省农村商业银行资金业务授权管理指导意见》,农村商业银行监事会及审计部门应把检查监督授权制度执行情况作为一项重要职责,有权提出授权调整意见。对内部授权执行情况至少进行一次全面审计() 监控类信号是指针对风险偏好和信贷政策制度执行情况,生成风险监控信号,由相关业务或管理部门采取相应的应对措施() 商业银行内部审计部门应当每对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果向董事会和监事会报告()
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