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内部控制机制中,在()上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向
单选题
内部控制机制中,在()上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向
A. 设置内部控制机构
B. 建立内部控制制度
C. 内部控制监督
D. 执行内部控制制度
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内部监督的程序包括制定监督检查工作方案、实施监督检查、对内部控制的自我评价、完成内部控制自我评价报告、提交内部控制自我评价报告,以及内部控制自我评价结果应用。
()对内部控制检查监督工作进行指导,并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。
内部监督是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,自下而上的单向检查。
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的进行自我评价,出具内部控制评价报告()
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》,公司应制定内部控制检查监督办法,该办法至少包括( )。 Ⅰ.公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务 Ⅱ.内部控制检查监督工作报告的方式 Ⅲ.内部控制检查监督工作相关责任的划分 Ⅳ.内部控制检查监督工作的激励制度 Ⅴ.内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法
内部控制五大要素中内部监督是指对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。下列不属于内部监督的是()
以下哪些是《企业内部控制基本规范》对内部监督的要求?( )
对于监督发现的内部控制缺陷,( )应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理职责。
保险公司()对内部控制履行事后检查监督职能
被审计单位对控制的监督对内部控制的( )方面影响最大。
被审计单位对控制的监督对内部控制的( )方面影响最大。
单位外部监督除了通过间接的执行监督业务来促进内控体系建设,还能通过对内部控制的监督促进内部控制的完善,内部监督更具有基础性和根本性。
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制报告()
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告()
对于股权投资基金管理人内部控制的构成要素中内部监督的理解正确的是()Ⅰ.对内部控制建设与实施进行不定期监督检查Ⅱ.对内部控制建设与实施进行周期性监督检查Ⅲ.及时收集与内部控制相关的信息,确保信息在内部、外部进行有效沟通Ⅳ.发现内控需求有变化,及时改进更新
对于股权投资基金管理人内部控制的构成要素中内部监督的理解正确的是( )Ⅰ.对内部控制建设与实施进行不定期监督检查Ⅱ.对内部控制建设与实施进行周期性监督检查Ⅲ.及时收集与内部控制相关的信息,确保信息在内部、外部进行有效沟通Ⅳ.现内控需求有变化,及时改进更新
托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部控制工作责任、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制落实。( )
内部监控是指托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部监控制度、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的落实。()
单位内部监督应当发挥对单位业务活动和内部控制活动监督与监控的作用,内部监控是对内部控制的有效性进行评估的过程,并通过内部审计来实现。
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