多选题

下列关于货币资金审计的说法中,错误的有()。

A. 出纳人员可以同时从事银行对账单的获取银行存款余额调节表的编制等工作
B. 在对银行存款实施函证程序时,通常要对所有存过款的银行都寄发询证函
C. 被审计单位资产负债表上的银行存款余额,应以编制或取得银行存款余额调节表日银行存款账户数额为准
D. 如果现金盘点不是在资产负债表日进行的,注册会计师应将资产负债表日至盘点日的收付金额调整至盘点日金额

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关于货币资金,下列说法错误的是 下列关于货币资金循环的说法中,错误的是( )。 下列关于货币资金审计的说法中正确的是( )。 下列关于货币资金审计目标的说法中,不正确的是: 下列有关银行存款和其他货币资金审计的说法中,错误的是() 下列各项中,关于被审计单位其他货币资金的实质性程序的说法,恰当的有( ) 下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。 下列有关银行存款和其他货币资金审计的说法中,错误的是(  )。 下列各项货币资金中,注册会计师审计后应当提请被审计单位通过“其他货币资金”科目核算的有() 下列关于货币资金核查控制的说法中,正确的有() 下列关于其他货币资金的说法,正确的有()。 下列关于货币资金评估的说法,正确的有( )。 关于货币资金的核算,下列说法正确的有( )。 下列关于其他货币资金的说法正确的有() 以下与货币资金审计相关的说法中,不正确的有() 下列关于货币资金的表述中,错误的是()。 货币资金的审计目的有()。 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。 审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()
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