单选题

为督促落实整改意见,确保审计成效,还应开展。(审计部)()

A. 现场审计
B. 非现场审计
C. 委托审计
D. 后续审计

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审计整改计划应包含等。---审计部() 审计部、纪委对各子公司网上采购业务负有监督、检查及后台监控、监察职能,对违规操作提出整改意见() 审计组在开展经济责任审计中发现的问题,应分清,并提出初步稽核意见。---审计部() 开展经济责任审计,审计权限实行原则。---审计部() 行业审计部门要对被审计单位整改情况实施跟踪督促检查。对被审计单位未进行纠正、、未研究落实审计意见、建议的事项,要深入分析原因,区分主观原因和客观因素,分别提出处理措施() 电子审计档案的不是内部审计机构应当确保做到的。---审计部() 审计部◆电子审计档案的不是内部审计机构应当确保做到的() 结果沟通主要包括下列内容.审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见、。---审计部() 内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。---审计部() 开展审计工作应在交验审计通知书等证件。---审计部() 审计部◆开展审计工作应在交验审计通知书等证件() 总部审计部可根据审计工作需要,()开展反洗钱审计 内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改 被审计单位、部门应按照审批通过的整改方案开展审计整改工作,并在审计结论下达后( )个月内以书面形式向审计部门报送审计整改结果报告及整改情况清单。 审计建议是针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见(审计部)() 各行社开展的信息科技全面审计必查项目包括。---审计部() 稽核审计部是审计整改工作的监督部门,主要职责不包括()。 内部审计机构应当在外部审计对本组织开展审计时做好协调工作。---审计部() 是落实行业审计整改的责任主体,要认真制定审计整改方案,落实审计意见和建议,完善相关管理制度,加强内部管理控制() 对大、中型规模的组织开展物资采购审计,适合采用下列哪种审计模式。---审计部()
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