判断题

内部审计人员在实施现场审查之前,可以要求被审计单位提交最近一次的内部控制自我评估报告。

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是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查() 在审计人员为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是() 审计人员对被审计单位实施销售业务截止期测试,主要目的是审查() 审计人员对被审计单位实施销售业务截止期测试,主要目的是审查() (2011年)审计人员对被审计单位合并报告进行实质性审查时,应实施的审计程序有()。 任何审计主体都应当在实施审计之前要与被审计单位签订审计业务约定书() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()   审计人员对被审计单位实施销售业务截止期测试,主要目的是为了审查( )。 是指由审计机构派出审计人员到被审计单位进行的现场审计。 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:    审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有() 内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是() 实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。 审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有() 审计人员实施审计时,应当审查等() 对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有() 对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
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