检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()
A. 抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章
B. 抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员
C. 抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章
D. 支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责
E. 各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定
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