单选题

内审要对资产保护充分性进行审计,这一审计类型属于()

A. 财务审计
B. 运营审计
C. 法规审计
D. 法务审计

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审计组应当对审计证据材料的相关性、可靠性和充分性进行梳理判断,形成有效的审计证据和() 首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围和/或建议的描述不恰当() 首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围和/或建议的描述不恰当?() 工作底稿包括以下哪项内容,将使审计主管在得出“审计证据足以支持记账分录得到恰当编制和批准”这一审计结论时受到挑战? 工作底稿包括下列哪项内容,将使审计主管在得出“审计证据足以支持记账分录得到恰当编制和批准”这一审计结论时受到挑战: 丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有() 审计小组或人员对每一审计项目分别制定的审计实施计划,称为()。 审计小组或人员对每一审计项目分别制订的审计实施计划,称为(  )。 管理人员注意到某部门最近开支增加、利润降低,要求内审部门进行经营审计。管理人员希望该审计能尽早完成,并要求内审部门投入一切可能的资源。但内部审计师认为时间上有矛盾,因为内审部门此时正忙于审计委员会下达的一个重要的合规性审计任务。在决定应先进行哪一项审计任务时,审计人员应评估这两个项目的风险来决定先后顺序。在决定是否将现有的内审资源从正在进行的合规性审计转换到管理人员所要求的经营审计时,下述哪一种情 内审组长于内审前()将内审计划通知受审部门 审计业务错综复杂,即使归属于同一审计阶段的几项具体审计工作,有时也是难分先后的() 某公司的首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围或建议的描述不恰当() 下列属于审计人员在对某企业固定资产的累计折旧进行审计时的实质性审查有( )。 内部审计《框架》要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的意义与下面哪一点直接相关?() 当一审计人员对公司活动的有效性和效率表达意见并做出改进建议时,该审计人员正在进行() 当一审计人员对公司活动的有效性和效率表达意见并做出改进建议时,该审计人员正在进行: 审计证据的适当性会影响其充分性,反之,审计证据的充分性也会影响其适当性。() 某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而确定账龄,是否准确地按照活期或非活期分类。为完成这一审计目的,最好的审计程序是: 管理人员注意到某部门最近开支增加、利润降低,要求内审部门进行经营审计。管理人员希望该审计能尽早完成,并要求内审部门投入一切可能的资源。但内部审计师认为时间上有矛盾,因为内审部门此时正忙于审计委员会下达的一个重要的合规性审计任务。在决定应先进行哪一项审计任务时,审计人员应评估这两个项目的风险来决定先后顺序。在决定是否将现有的内审资源从正在进行的合规性审计转换到管理人员所要求的经营审计时,下述哪一种情况最不重要? 审计证据的充分性是对审计证据质量的衡量。( )
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