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下列各项审计程序,可以用于测试控制有效性的有()
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下列各项审计程序,可以用于测试控制有效性的有()
A. 观察
B. 检查
C. 询问
D. 穿行测试
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审计人员准备测试产品价格控制的有效性,以下审计程序中可以提供充分、可靠审计证据的是( )。
下列审计程序中,可以用于风险评估程序的有( )。
下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。
下列程序中,既可以用于控制测试,也可以用于细节测试的程序有()。
下列审计程序中,可以用于审查长期借款入账完整性的有:
询问本身并不足以测试控制运行的有效性,注册会计师应将询问与其他审计程序结合使用,以获取有关控制运行有效性的审计证据()
注册会计师通过测试控制有效性获取的审计证据,取决于其实施审计程序的()的组合。
下列审计程序中不用于控制测试的是()
审计抽样既可以用于控制测试,又可以用于实质性程序。具体而言,在以下项目中,适宜采用审计抽样的有
测试控制有效性的审计程序类型包括询问、观察、检查和重新执行。下列有关检查程序的说法中,正确的是( )。
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。
下列审计程序中,不适用于控制测试程序的是()。
下列各项中,属于在测试自动化应用控制的运行有效性时可以利用的审计证据的有( )。
下列各项审计程序中,可以用于对产品成本总体合理性进行检查的有:
下列各项审计程序中,可以用于对产品成本总体合理性进行检查的有()
下列各项审计程序中,可以用于对产品成本总体合理性进行检查的有()
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()
下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有()
下列各项中,属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的有( )。
以下审计程序中,可以用于审查长期借款入账完整性的有()
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