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企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指( )
单选题
企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指( )
A. 销售货款的确认、回收与办理发货岗位
B. 销售货款的确认、回收与合同审批岗位
C. 销售货款的确认、回收与相关会计记录岗位
D. 销售货款的确认、回收与销售合同签订岗位
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主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责()
销售与收款的内部控制要求包括()。
下列选项中,不属于销售与收款业务会计制度设计目标的是 ( )
下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有
销售与收款内部控制的主要方法包括()。
销售与收款内部控制的范围包括()。
销售与收款业务
简述储存业务内部会计控制制度的设计
简述储存业务内部会计控制制度的设计
在下列各项中,不属于销售与收款业务会计制度设计目标的是( )
X公司有关销售与收款业务的下列内部控制中,存在设计缺陷的的有()。
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括( )
请指出该销售网点的销售与收款业务流程设计的控制要点
销售与收款循环是针对企业财务报表审计的重要业务循环,审计师必须对其及其内部控制加以了解。试述销售与收款循环中的销售业务环节,以及销售交易的内部控制的基本要求。
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
(2)请指出该销售网点的销售与收款业务流程设计的控制要点。
简述筹资业务内部会计控制制度设计中的授权批准制度。
下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测试的有:
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