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在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括( )
多选题
在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括( )
A. 职责分工与授权批准制度设计
B. 货币资金核算控制制度设计
C. 销售与收款业务会计核算控制制度设计
D. 储存业务内部会计控制制度设计
E. 销售与发货控制制度设计
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下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:
下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测评的内容有:
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
企业应当建立销售与收款业务的内部会计控制制度,明确相关部门和岗位的职责权限。销售与收款业务的不相容岗位包括( )
关于内部控制评价内容,销售与收款内控评估主要反映()
销售与收款的内部控制所检查的主要内容包括( )
下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测试的有:
(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括( )。
主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责()
主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责()
被审计单位销售与收款自动化控制的下列设计中,存在设计缺陷的是()。
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