单选题

在对某大型组织进行工资审计时,内部审计人员发现助理人事主管负责电脑化薪酬系统的许多方面,包括添加新员工,输入员工工资账户信息,核准和输入所有工资变化以及为系统用户提供培训。在与人事主管讨论后,审计人员得出的结论是,人事主管不善于处理与信息技术相关的问题并觉得有义务支持助理人事主管所采取的所有行动。审计人员应:

A. 继续执行审计业务方案,因为已经与管理层讨论过审计业务范围和目标。
B. 复核审计业务方案,确保对员工工资直接入账的测试充分纳入方案。
C. 建议首席审计执行官开始舞弊调查。
D. 对工资变化进行抽样测试,以确保它们在被处理之前经助理人事主管核准。

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实施内部审计时应组成审计组。审计组由()以上审计人员组成,实行组长负责制。 内部审计机构应当在外部审计对本组织开展审计时做好协调工作。---审计部() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出() 审计人员对下列账户进行审计时,适宜采用监盘方法的有() 《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 对组织经营活动和内部控制进行审计时涉及效果性审查和评价时,可以纳入()。 下列属于内部审计人员审计时定性的经济性评价标准有()。 内部审计人员应当对和进行评估,以防止对审计总体作出不恰当的审计结论。---审计部() 第2106号内部审计具体准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可不遵守本准则。---审计部() 审计人员对资产负债表进行审计时应重点关注的内容有() 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部() 对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问方法进行审查的是()。 内部审计人员实施内部审计业务前,应当采取下列步骤对客观性进行评估。---审计部() 被审计单位生产多种产品时。生产人员计时工资应选用()进行适当分配。    内部审计人员应当对获取的审计证据进行分类、筛选和汇总,保证审计证据的() 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的有() 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是( )。 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是: 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是()
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