主观题

根据集团公司内部控制手册,未按制度规定与外部往来单位对账,对账差异1个月以上未处理或未提出处理措施,内部往来及关联方交易出现差异,3个月以上未处理或未提出处理措施,属于内部控制

查看答案
该试题由用户529****65提供 查看答案人数:41828 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户529****65提供 查看答案人数:41829 如遇到问题请联系客服
热门试题
风机()、叶片()、机舱(),属于集团公司内部统计事故 淮北矿业集团公司礼金、礼品上交规定,在集团公司内部往来中,违反规定向集团公司机关管技人员送礼金、礼品和返流奖金的,一经发现,给予有关责任人组织处理,情节严重的给予()处分。 集团公司内部各类会议、考察调研可以提供酒水() 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成。 ( ) 在集团公司内部往来中,违反规定向集团公司机关管技人员送礼金、礼品和返流奖金的,一经发现,给予有关责任人组织处理,情节严重的给予() 集团公司内部市场化推进应坚持的原则是()。 集团公司内部市场化推进应坚持的原则是() 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度 。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有(   ) 。 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有()。 根据我行《信贷全流程标准化管理操作手册》,关联企业之间和集团公司内部的应收账款不可以办理质押() ()实现集团公司内部割接及省公司割接的流程管理。 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有() 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有() 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程,下列做法中, 正确的 有() 蒙能集团公司内部消防安全管理规定中消防安全的职责是什么? 蒙能集团公司内部消防安全管理规定中消防安全的职责是什么 根据集团公司内部控制手册,办理承兑汇票贴现业务取得的贴现资金,须于贴现划入本企业收入账户,贴现资金不得转存其他账户或直接从贴现账户进行支付() 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,不符合内部控制要求的是( ) 基金管理公司内部控制制度由( )、基本管理制度、部门业务规章和业务操作手册组成。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位