(2014年)某企业为非辅导期增值税一般纳税人,取得上月开具的“增值税专用发票”当期认证相符并申报抵扣,应填在增值税纳税申报表附列资料(二)( )。
A. 第2栏“认证相符的增值税专用发票—本期认证相符且本期申报抵扣”
B. 第3栏“认证相符的增值税专用发票—前期认证相符且本期申报抵扣”
C. 第8b栏“其他扣税凭证—其他”
D. 第33栏“待抵扣进项税额—其他扣税凭证—其他”
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