单选题

甲公司是增值税一般纳税人,2018年11月10日以不含税价格50万元出售一台生产用设备,增值税销项税额8.5万元。该设备原价60万元,已计提折旧16万元,已计提减值准备6万元,不考虑其他因素,甲公司该项固定资产处置收益为()万元。

A. 12
B. 20.5
C. 10.3
D. 14.5

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甲化妆品公司为增值税一般纳税人,2014年3月销售一批 自2018年5月1日起,下列企业中应登记为增值税一般纳税人的有( )。 甲公司为增值税一般纳税人(2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点),2008年4月1日购进一台机器设备,自己使用10年后,2018年4月1日将其出售,售价为103万元(含税)。甲公司此项业务应纳增值税税额为()万元。 2021年8月14日为星期六,按月纳税的增值税一般纳税人,当年7月应纳增值税的纳税期限最后一日是()。   甲公司为增值税一般纳税人。2018年9月购进下列货物取得的增值税专用发票上注明的税额,准予从销项税额中抵扣的是( )。 (2017年)甲公司为增值税一般纳税人采用简易计税方法,计提应纳增值税时,应计入()。 甲企业为增值税一般纳税人,2019年10月19日与乙企业(一般纳税人)签订一份购销合同。2019年10月25日预收货款150万元,2019年11月3日发出商品,甲公司于当日开具增值税专用发票,乙公司于当日取得相关商品的控制权。2019年11月7日收到第二笔货款528万元。增值税税率13%。假定不考虑其他因素,则下列说法中正确的是( )。 某商贸公司为增值税一般纳税人2006年1月8日上缴2005年12月应纳增值税额6800元则正() 某商贸公司为增值税一般纳税人2006年1月8日上缴2005年12月应纳增值税额6800元则正() 甲企业为增值税一般纳税人,2018年4月10日接受乙企业捐赠生产用设备一套,收到的增值税专用发票上注明价款100000元、增值税税额为16000元,则甲企业会计处理为( )。 某企业为增值税一般纳税人,11月15日通过银行转账上缴10月应纳的增值税税额3400元,则正确的会计处理为(  )。 甲公司为增值税一般纳税人,于 2019 年 7 月 10 日与乙公司签订货物买卖合同,2019 年 7 月 15 日甲公司收到乙公司预付的货款,2019 年 7 月 20 日甲公司给乙公司开具发票,2019 年 8 月 10 日甲公司向乙公司发出货物,则甲公司对该批货物的增值税纳税义务发生时间为( )。 某工业企业为增值税一般纳税人,纳税期限为10天,2018年7月15日缴纳本月1日至10日的应纳增值税额98000元,则正确的会计处理为( )。 甲公司为增值税一般纳税人,2018年4月份发生销项税额80万元,发生增值税进项税额50万元,发生增值税进项税额转出10万元,甲公司当月应交增值税的金额为()万元 增值税一般纳税人销售或者进口下列货物,2019年3月31日前按低税率10%计征增值税的有(  )。 2018年9月,甲公司(增值税一般纳税人)销售产品取得含增值税价款116000元,另收取包装物租金6960元。已知增值税税率为16%,甲公司当月该笔业务增值税销项税额的下列计算中,正确的是() 甲公司( 制造企业、增值税一般纳税人) 2013年10月1日将- -台设备租给乙公司( 增值税一般纳税人、租入设备用于管理部门),租期- -年,全年租金于2013年10月1日一次性支付12万元(含税)。甲公司收到款项,乙公司取得增值税专用发票并通过认证。 问题: (1)作出甲、乙公司2013年10月该项业务的会计分录。 (2)分别说明这笔设备租金在甲、乙公司的企业所得税处理。 甲建筑公司为增值税一般纳税人,其2017年11月发生的下列增值税进项税额中,准予从销项税额中抵扣的有(    )。 甲建筑公司为增值税一般纳税人,其2019年11月发生的下列增值税进项税额中,准予从销项税额中抵扣的有( )。 甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月销售购于2012年12月份的设备一台,取得收入49 000元。甲公司应纳增值税为( )元。
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