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月结、季结和年结的结账方法相同,都要计算出本期发生额和期末余额,并在下面划一条通栏红线。
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月结、季结和年结的结账方法相同,都要计算出本期发生额和期末余额,并在下面划一条通栏红线。
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结账实际上就是指计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额,并终止本期的账务处理工作。()
结账实际上就是指计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额,并终止本期的账务处理工作。
下列不需要按月结计本期发生额的是。
期末核算包括期末成本费用的计算、分配和结转、期末结账等,其中最重要的是期末结账。通过结账,将本期有关会计账户的发生额和余额计算出来,从而根据结账后的金额把握企业的财务及经营状况。()
总分类账的借、贷本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷本期发生额和期末()
月末结账时,对不需要按月结计本期发生额的账户,只需要在最后一笔经济业务记录之下通栏划一单红线,不需要再结计一次余额。
科目汇总表只能反映各个科目的借方本期发生额和贷方本期发生额,不反映各个会计科目之间的对应关系。
科目汇总表不仅反映各个科目的借方本期发生额和贷方本期发生额,而且反映各个会计科目之间的对应关系。
科目汇总表不仅反映各个科目的借方本期发生额和贷方本期发生额,而且反映各个会计科目之间的对应关系。( )
科目汇总表的编制方法是,根据一定时期内的全部记账凭证,按照相同的会计科目归类,定期汇总出每一个会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。
总分类账的借、贷本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷本期发生额和期末余额核对相符。()
对于需要按月结计发生额的明细账,每月结账时,应在“本期合计”字样下面划通栏单红线。( )
对于需要按月结计发生额的明细账,每月结账时,应在“本期合计”字样下面划通栏单红线。
从数量上说,总分类账户借(贷)方本期发生额和期末余额,应该与其所属()借(贷)方本期发生额和期末余额的合计数相等。
利润表中营业收入项目是根据主营业务收入本期发生额和其他业务收入本期发生额的合计数填列的( )
可以利用VLOOKUP函数来计算会计科目的本期发生额()
期末根据账簿的纪录,计算并记录出各账户的本期发生额和期末余额,这称为()
结账的内容通常包括两个方面:一是结清各种损益类账户,并据以计算确定本期利润;二是结出各资产、负债和所有者权益的本期发生额和期末余额。
期末,单位应将( )科目的本期发生额转入本期盈余。
企业计算所得税费用时,应该用当期所得税加上递延所得税资产本期发生额,减去递延所得税负债本期发生额。()
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