单选题

银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是()

A. 事前审计
B. 报送审计
C. 专项审计
D. 事中审计

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《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会不可委托外部中介机构对商业银行内部控制体系进行评价。 《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会不可委托外部中介机构对商业银行内部控制体系进行评价。 《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会不可委托外部中介机构对商业银行内部控制体系进行评价() 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括() 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。 ( ) 银行内部审计的目标不包括() 银行内部审计的组织架构包括()。 商业银行内部审计目标包括:( ) 商业银行内部审计目标是:( ) 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:() 商业银行履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 商业银行( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时() 商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 银行内部审计的目标主要有() 商业银行内部审计的事项有() (  )不是商业银行内部审计的目标。 商业银行内部审计的特征有:( ) 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。
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