单选题

关于对应收账款实施函证程序,以下做法中,不恰当的是()

A. 除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是不重要的,否则注册会计师应当实施函证
B. 如果注册会计师了解到被审计单位控制环境比较薄弱,则应当选择资产负债表日前对应收账款实施函证
C. 如果注册会计师了解到被审计单位以前期间函证应收账款中发现存在较多欠款纠纷,则应当扩大函证范围
D. 除非有充分证据表明函证很可能是无效的,否则注册会计师应当对被审计单位应收账款实施函证

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采用统计抽样对应收账款实施函证程序后,形成了对函证结果的总结和评价,以下说法中正确的有()。 注册会计师可以不对应收账款实施函证的情况有() 注册会计师在对应收账款实施函证时,能够为应收账款的()认定提供相关可靠的审计证据 注册会计师在对应收账款实施函证时,能够为应收账款的认定提供相关可靠的审计证据() 注册会计师在对应收账款实施函证时,能够为应收账款的( )认定提供充分、适当的审计证据。 注册会计师在对应收账款实施函证时,能够为应收账款的(  )认定提供相关可靠的审计证据。 下列各项中,属于对应收账款实施的分析程序有() 下列情形,注册会计师可能不对应收账款实施函证的有(  )。 A注册会计师计划对X公司2011年度销售交易中形成的应收账款实施函证,在确定应收账款函证时间时,以下事项中最不恰当的情形是() A注册会计师计划对X公司2011年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()。 A注册会计师计划对X公司2011年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是() 下列关于应收账款函证方式的说法中,不恰当的包括() 注册会计师应对应收账款实施函证,除非有充分证据证明应收账款对财务报表不重要,或函证很可能无效。() 注册会计师在对A公司2X10年度财务报表进行审计时,决定对A公司的应收账款实施函证程序,在进行函证的过程中,下列各项关于应收账款消极式函证的提法中恰当的是()。 针对应收账款实施函证程序,如果未收到被询证方的回函,注册会计师应当实施替代审计程序包括(  )。 A注册会计师计划对被审计单位甲公司2019年度销售交易中形成的应收账款实施函证,在确定应收账款函证时间时,以下事项中最不恰当的情形是(  )。 A注册会计师计划对被审计单位甲公司2012年度销售交易中形成的应收账款实施函证,在确定应收账款函证时间时,以下事项中最不恰当的情形是(  )。 注册会计师在对应收账款实施函证程序时,针对下列方面通常难以获取有效审计证据的是() A注册会计师在对应收账款实施函证程序时,针对下列方面通常难以获取有效审计证据的是(  )。 审计人员函证应收账款的下列做法中,恰当的是( )。
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