单选题

内部审计师在审计抽样中会用到置信水平。对于一个给定的样本计划,置信水平是( )。

A. 内部审计师考虑了因为抽样差错得出错误结论而导致的经济后果之后确定的决策变量
B. 审计总体的特征,不受内部审计师的直接控制
C. 在样本被筛选和测试之后衡量抽样结果准确性的工具
D. 在样本量确定之前通常不会指定在样本被筛选和测试之后,才会计算出来

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某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。 货币单位抽样最有用,当内部审计师( )。 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 某内部审计师正在对一个庞大的数据总体进行审计,他怀疑其中有些数据可能是虚假的。在此种情况下,该内部审计师应用以下哪种抽样方法最为合适?( ) 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?() 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( ) 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 对于一个灾难恢复计划,一个IS审计师的任务应包括() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师将一个部门的员工水平与行业标准相比,得出以下结论:( ) 为了测试3000000美元的应付账款账面值的高估情况,需要一个审计计划。审计师确定100000美元的差错是重大差错,95%的置信水平是适宜的。基于这些设定,需要90的样本量。最有可能使用的系统抽样方法是( )。 对于一个内部审计师而言,在对系统开发活动审核期间,最为恰当的活动是( )。 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
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