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审计单位存款账户内外账是否相符,主要审计要点是()
多选题
审计单位存款账户内外账是否相符,主要审计要点是()
A. 对账单
B. 未达账项
C. 抽查余额较大、存取频繁且近日有支取较大额度款项的
D. 单位存款账户开户资料
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该试题由用户772****54提供
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下列各项中,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是()
下列各项中,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是( )。
下列各项中,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是:
“六相符”是指账账、账款、账据、账实、账表、账卡全部相符。(内外账务相符)()
注册会计师对被审计单位的银行存款账户的发生额进行审计时,可能采取的审计程序有( )。
对账是防止内外账务发生差错,确保账务准确、真实的重要措施,是保证账账、()、()、()、账表、内外账务相符的重要手段
国际、国内外汇资金主账户内资金是否可以做账户质押?
国际、国内外汇资金主账户内资金是否可以做账户质押
要确认被审计单位是否存在帐外存款、公款私存及私款公存现象,重点应该审计()。
审计人员审查被审计单位实收资本账户时审查投资者与企业是否按规定办理了产权转移手续,主要是为了证实( )。
单位通知存款的款项可以通过等方式存入存款账户内()
下列各项,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是()。检查银行对账单
审计人员检查被审计单位外币账户余额是否正确折合为记账本位币金额,是为了查明()。
会计核算必须做到存款无透支、账表无虚假,达到账账、账款、账据、账实、账表、内外账务全部相符()
有权扣划个人存款账户内的全部和部分存款的机关单位是()。
审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是( )
人民币单位定期存款账户及人民币单位通知存款账户内的资金到期可()
如果被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,最有效的审计程序是( )。
如果被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,最有效的审计程序是( )。
绩效审计中,审计人员按照确定被审计单位或审计项目的绩效是否超过了成本的方法是()
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