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农发行内部审计机构应根据风险评估情况,确定审计重点()
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农发行内部审计机构应根据风险评估情况,确定审计重点()
A. 年度
B. 半年
C. 季度
D. 月度
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根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该()
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。
内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度审计。---审计部()
内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制审计计划。---审计部()
农发行财会审计的对象是农发行()
审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计和,防范金融风险()
编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划,在对组织风险进行评估的基础上,根据组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况,确定具体审计项目及时间安排。---审计部()
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()和()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对()的评估。
农发行内部审计派出机构应设立单独资料室专门保管归档前的资料,资料室要具备等条件,确保资料安全()
内部审计机构在编制年度审计计划前,应当重点调查了解,以评价具体审计项目的风险()
在阶段,内部审计人员根据初步风险评估结果,检查并评价内部控制设计和执行的有效性,评估控制风险,更新风险评估结果,并据此进一步明确审计重点及相应的审计程序和方法()
内部审计机构在编制年度审计计划前,应当重点调查了解,以评价具体审计项目的风险---审计部()
内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估()
内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部()
实行集中管理的内部审计机构可以对下级组织实行内部审计或者。---审计部()
根据内部审计部门制定的年度审计计划和风险评估重点领域,CAE在任何时候都应该考虑:
农发行内部审计档案对于应归档的照片、磁带、光盘等各种移动存储介质,应逐件登记单位、时间、内容、数量()
编制年度审计计划应当结合内部审计中长期规划,在对()进行评估的基础上,根据组织的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况,确定具体审计项目及时间安排
附属机构的内部审计部门应根据集团内部审计章程的有关规定,向附属机构高级管理层报告附属机构的内部审计工作()
内部审计机构应当制定内部审计质量控制制度,通过实施督导、、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量()
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