单选题

下列与审计相关的内部控制的说法错误的是()

A. 如果与经营目标和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关
B. 被审计单位可能依靠某一复杂的自动化控制提高经营活动的效率和效果,这些控制通常与审计有关
C. 与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
D. 注册会计师无须了解被审计单位所有的内部控制

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下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。 下列有关内部审计的审计报告的说法中,错误的是( )。 下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是() 下列有关内部控制审计中控制缺陷的说法中,正确的是( )。 下列有关内部控制审计范围的说法中,正确的是(  )。 下列有关内部控制审计范围的说法中,正确的是(  )。 下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是() 下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是(  )。 下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。 下列有关内部审计报告的说法中,错误的是(  )。 下列有关内部审计质量控制的表述中,错误的是(  )。 下列有关内部控制审计的范围的说法中,正确的是( )。 下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的是( )。 下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是() 下列有关内部控制的说法中,错误的是()。 下列有关内部控制的说法中,错误的是()。 下列有关内部控制的说法中,错误的是()。 下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 下列有关内部控制制度评价说法错误的是()
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