某企业为增值税一般纳税人,2016年1月15日通过银行划账上缴2015年12月应纳的增值税税额3000元,则正确的会计处理为()
A. 借:应交税费——应交增值税(已交税金)3000 贷:银行存款 3000
B. 借:以前年度损益调整 3000 贷:银行存款 3000
C. 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 3000 贷:银行存款 3000
D. 借:应交税费——未交增值税 3000 贷:银行存款 3000
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