多选题

内部控制包涵的政策与程序有()。

A. 保存充分
B. 合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表
C. 合理保证收入和支出的发生以及资产的取得
D. 合理保证及时防止或发现未经授权的

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商业银行应当指定牵头部门负责银行集团内部交易管理,建立识别、监测、报告、控制和处理内部交易的政策、权限与程序() 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。 下列属于内部控制测评程序的有() 制订外汇风险管理的政策和程序是银行内部控制部门的职责。 制订外汇风险管理的政策和程序是银行内部控制部门的职责() (2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 ()负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估;负责执行董事会决策;负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。 授权批准是投资与筹资循环内部控制目标中( )的关键内部控制程序。 下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有() ( )是指通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。 __负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估() 基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列有关内部控制缺陷的认定程序与整改的说法中,正确的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。 与内部会计控制有直抟联系的方法和程序涉及的目标包括 基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控匍程序,确保内部控制制度的有效执行。 内部控制是被审计单位为了合理保证(  ),由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。
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