单选题

支行库管岗审核柜员申领、上缴现金需求是否合理,当出现某一券别余额不足,不能满足柜员现金申领需求时,可点击“修改”按钮,对()信息进行修改,修改后的券别明细合计金额应与柜员申领的总金额相等。

A. 券别
B. 券别和张数
C. 券别和金额
D. 张数和金额

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某机构一名普通柜员将现金上缴给库管员,柜员应《现金收入/付出传票》上加盖()章。 金库现金()负责审核调拨申请,下达调拨指令并开具“现金调拨单”,交现金中心、支行库有权人员审批。 柜员上缴现金,库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”,清点核对柜员上缴的现金,通过()交易,在系统中按券别将柜员上缴款项划拨到库管员的“0000”尾箱内,上缴柜员在“现金收入/付出凭证”第一联上加盖“附件”戳记,装订在该柜员当日传票的最后。 网点库管柜员按月将作废空白卡向分行上缴时,应填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,经分行库管柜员审核、清点无误后,由做[7122待销毁卡上缴]交易,打印核实行,一联“重要空白凭证收入/付出凭证”由分行库管员做表外收入凭证,另一联“重要空白凭证收入/付出凭证”退上缴网点库管员做表外付出凭证() 交存现金(支行自行缴存模式)中,缴款支行库管员将现金上级行返回的“现金收入/付出凭证”与留存的核对() 柜员因岗位变动或其他原因需要将凭证上缴支行凭证库时,由柜员填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,支行凭证库管员使用“7105凭证上缴”交易,需输入上缴凭证的等并由上缴柜员输入密码确认后完成凭证上缴的业务操作() 支行库管员应定期编制(),连同《假币收缴凭证》第一联和假币一并上缴分行。 一级支行库管员在现金头寸管理系统新建支行日终入库订单。支行可预约天内出库计划() 某机构一名普通柜员将现金上缴给库管员,柜员应在核心系统使用()交易代码完成操作。 当系统中金库某一券别余额不足,不能满足支行申领需求时,只能将任务退回支行经办岗。 对于因制卡错误等原因造成的作废卡,支行库管员上缴分行大库集中保管,定期销毁() 网点库管柜员按月将作废空白卡向分行上缴时,应填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,经分行库管柜员审核、清点无误后,由()做[7122待销毁卡上缴]交易,打印核实行,并加盖“业务讫章”,一联“重要空白凭证收入/付出凭证”由分行库管员做表外收入凭证,另一联“重要空白凭证收入/付出凭证”退上缴网点库管员做表外付出凭证。 柜员休假,必须将柜员尾箱交给接班柜员或将现金和凭证等上缴库管员() 日终,柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额。如超过限额,柜员使用“1137现金上缴”交易上缴超额部分,99999钱箱操作员使用“1138现金入库”交易入库。 柜员尾箱现金不足时,需向支行库管员领用现金。库管员使用交易,在系统中按券别录入相应的金额,领用柜员输入密码确认后,完成款项划转,系统自动在双联A5行标纸上打印核实行() 单点支行分支库管库岗、外寄现金库兼职管库岗开立BoEing系统用户号需经审批() 支行向现金上级交存现金,支行管库员使用交易,选择办理现金出库手续,上级行库管员收妥现金、双人复核无误后,凭缴现支行编制的“现金收入/付出凭证”,使用交易,选择做现金入库处理() 现金调剂是指同一机构柜员向库管员领取或上缴现金的过程() 分、支行与下辖网点之间的重要空白凭证调拨一律由分、支行库管员操作,严禁跨网点之间柜员相互调拨() 支行库管员应每月盘查一次支行收缴的假币。
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