多选题

税务稽查风险内部控制制度认为在执行环节的主要风险点包括()

A. 稽查案件执行不及时.不彻底
B. 未依法行使或者未按法定权限和程序行使代位权
C. 违规中止或终结执行
D. 未依法采取税收保全.强制执行
E. 决定性文书不规范

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从内部控制的视角看,下列属于资产领用环节主要风险的有()。 税务稽查风险是在税务稽查过程中稽查局及其工作人员潜在的危险。 下列不属于贷款审批环节主要业务风险控制点的是( )。 税务稽查文书按稽查环节分类()。 内控制度要覆盖所有风险点,包括决策、执行、监督全过程,重点岗位、主要风险环节做到相互制约、相互制衡。对新业务、新产品更要事先制定相关规章制度以准确计算和评估风险,防患于未然() 内控制度要覆盖所有风险点,包括决策、执行、监督全过程,重点岗位、主要风险环节做到相互制约、相互制衡。对新业务、新产品更要事先制定相关规章制度以准确计算和评估风险,防患于未然() 个人住房贷款审批环节主要业务风险控制点不包括( )。 个人住房贷款审批环节主要业务风险控制点不包括() 个人住房贷款审批环节主要业务风险控制点不包括()。 个人住房贷款审批环节主要操作风险控制点不包括( )。 税务系统内部控制中的行政管理风险,具体包括() 同城票据清算受理与审核环节的主要风险点是。---风险管理部() 通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制,减少操作风险发生的可能性,降低风险损失的严重程度是降低风险策略() 通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制,减少操作风险发生的可能性,降低风险损失的严重程度是降低风险策略。 可能影响银行的内部风险主要分为两部分:业务风险和控制风险。其中,控制风险不包括()。 下列属于贷记卡授信环节主要风险点的是() 下列属于审理环节的主要风险点的有() 质押贷款贷前调查环节的主要风险点() 个人住房贷款审批环节主要操作风险控制点不包括(  )。 下面哪个是内部对账的主要风险点()
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