登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动()
单选题
内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动()
A. 经营往来
B. 业务活动
C. 财务收支
D. 收入成本
查看答案
该试题由用户596****77提供
查看答案人数:22521
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户596****77提供
查看答案人数:22522
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
可以由建立内部控制和实施内部控制的有关人员进行内部监督。
可以由建立内部控制和实施内部控制的有关人员进行内部监督。
()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
审计部门对政府的监督是属于内部监督()
根据《上海银行内部控制基本规定》内部控制要素是()①内部环境②风险评估③控制活动④信息与沟通⑤内部监督
行政事业单位应当建立健全(),明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限,规定内部监督的程序和要求,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。
会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。
兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制
商业银行内部监督部门应向( )提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。
商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
内部监督是烟草专卖行政主管部门内部实施的监督,包括()监督和()监督
商业银行的业务部门(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
资产公司应建立完善的内部监督机制,公司及各部门、各分支机构依据自身实际情况设立()的内部控制防线。
根据《商业银行理财业务监督管理办fa》,商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会()
各级纪委监委案管室作为对审查调查工作进行内部监督的重要职能部门,要进步突出监督职责,聚焦监督主责主业,在履行内部监督职能上持续发力、精准发力()
行政内部监督系统是指行政机关在国家行政系统内部实施的各种监督所组成的行政监督系统,下列属于行政内部监督的是()。
《中国农业银行内部移送办法》规定,各级行内部监督及业务检查发现并认定的员工违规违纪行为,由监督检查部门负责向移送()
各级单位审计、监察等内部监督部门负责对风控建设和实施进项监督检查,为出具报告和报告提供支撑
反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计()
商业银行内部监督管理部门应向()提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了